关注微信公众号查券更方便
内部审计口碑好的质量怎么样?内部审计什么样的最便宜?这里是内部审计市场大全,汇集了各种类型内部审计产品、内部审计图片、内部审计说明、内部审计价格、内部审计卖家、最新内部审计行情。
企业内部审计全流程指南 中小企业内部审计实务 企业绩效审计 企业管理书 会计审计教程书 内审员参考手册 企业内部审计学习书籍
医院内部审计实务医院经济责任审计实务指南 郭云波,胡兴华,瞿晓龙 编著 医院职能定位、工作职责、内部治理体系及医院运行管理
当当网 风险导向内部审计实务指南 付淑威 人民邮电出版社 正版书籍 预计发货06.22
合规审计实务指南唐鹏展
一本书学内部审计 新手内部审计从入门到精通 从新手到高手系列 解析审计思维和方法 审计方案 实用技能 帮助职场内审新手快速入门
现行审计法规准则政策解读2025
当当网 内部审计工作指南:穿透实务核心,进阶数智应用,精益审计管理 郭长水,纪新伟 人民邮电出版社 正版书籍
当当网 企业内部审计实务详解:审计程序+实战技法+案例解析(第2版) 企业内部审计编审委员会 人民邮电出版社 正版书籍
审计结果性文书选例读本(高等学校内部审计知识系列丛书)复旦大学出版社9787309143898
一本书读懂内部审计 孙伟航 著 统计 审计经管、励志 新华书店正版图书籍 红旗出版社
正版现货: 企业内部审计实务详解 审计程序+实战技法+案例解析(第2版) 9787115652478 人民邮电出版社
【正版】50家国有企业内部审计发展报告与案例 中国内部审计协会
2024年国际注册内部审计师CIA考试教材内部审计基础 实务 知识要素 专业实务框架 习题汇编 中国内部审计协会 财政经济 西苑出版社
风险导向内部审计实务指南 付淑威著 六大模块解读 随书附赠17个审计工作模板示例 审计人员的实战工具书 博库网正版书籍
内部审计实务操作从入门到实战
内部审计常见问题及整改指南 高增亮 毛亚敏 9787511934543 中国时代经济出版社
【新华书店旗舰店官网】增值型内部审计(提升经营效率强化风险管理促进价值再造)/内部审计工作法系列 周平//荣欣 正版包邮
【套装5册】内部审计工作指南思维与沟通增值型合规型内部审计情景案例套装5册 内部审计工作指导用书 正版书籍
当当网 内审人员进阶之道 内部审计操作实务与案例解析 牛恺 人民邮电出版社 正版书籍
数智领航:2024年内部审计数字化转型领航案例 中国信息通信研究院 9787511934536 中国时代经济出版社
内部审计整改实务与案例 新时代审计整改丛书 高雅青 李三喜 李玲 9787511934123 中国时代经济出版社
数智领航:2023年内部审计数字化转型领航案例 中国信息通信研究院云计算与大数据研究所 9787511933218 中国时代经济出版社
《国际内部审计专业实务框架》精要解读 国际注册内部审计师CIA考试红皮书 中审网校 注册会计师考试中国财政经济出版
内部审计:怎样才能有所作为袁小勇 著经济科学出版社9787514143928
【正版包邮】 我国财务报告国际趋同性:内部审计报告模式 王霞,王镇蒙 著 上海财经大学出版社
【正版书籍】 50家国有企业内部审计发展报告与案例 中部审计协会 编 企业管理出版社
【2025新书】审计高效工作
【审计员的工具书】神查账 邓治萍著 内部审计 企业内部控制 审计书籍 审查指南 财报盈亏 老板财务管控 统计推断 专利审查指南
【正版书籍】 现代企业内部审计精要 尹维劼著 中信出版社
【正版书籍】 审计署内部审计科研课题研究报告 中部审计协会 编 中国时代经济出版社
二手书现代内部审计理论与实务石贵泉王凡林著山东人民出版社9787209037143
二手书商业银行内部审计基本理论与方法技术倪存新著西南财经大学出版社9787550423411
二手内部审计学(第2版) 张建平 东北财经大学出版社
财经类院校研究生精品教材
【2025新书】审计高效工作法 中小企业内部高级审计理论与实务内部审计实务统计学概论基础商务与经济责任统计学案例准则书籍
内部审计文书制作与范例(第二版) 周庆西 周天 9787511933447 中国时代经济出版社
【官方准则】国际内部审计专业实务框架 中国内部审计协会 cia国际注册内部审计师考试2025年标准定义规范要素 可搭教材精要解读
行政事业单位内部审计实务与案例.曹文莉,冯海燕9787522308814
【官方正版】国际内部审计专业实务框架精要解读 中审网校cia红皮书国际注册内部审计师考试2025年 中国财政经济出版社 可搭教材
当当网 AEO认证方法:进出口企业贸易合规指南 邓彬彬 进出口内部审计 信息IT 财务法务合规 行政EHS关键部门
当当网 内部控制审计实务指南 高雅青 李三喜 施莹华 人民邮电出版社 正版书籍
内部审计数字化转型:方法论与实践 [澳]林祖辉 [中]萧达人 [中]张一帆
【官方正版】内部审计基础(一)新汇编600题 国际注册内部审计师CIA考试第1部分练习题库 中审网校 可搭cia应试指南教材
企业内控及内部审计4册:内控总监工作笔记+内部控制审计实务指南+企业内部控制与风险管理实战+企业内部审计全流程指南
内审人员进阶之道(内部审计操作实务与案例解析) 内审操作指南 企业财务会计管理内控风控审计书籍 公司内审员内审经理实战
新手从零开始学系列 财务经理 财务运作 税务管理 内部审计 企业内控 财务经理常备案头工具书 财务管理4大核心领域 财务管理入门
2025年CIA教材考试题库国际注册内部审计师中审网课软件激活码内部审计工作法基础审计实务知识要素历年真题试卷模拟押电子刷题APP
当当网 内部审计工作法 谭丽丽 罗志国 机械工业出版社 正版书籍
【正版书】 布林克现代内部审计:通用知识体系 Robert R. Moeller(罗伯特·穆勒) 著,章之旺 等译 电子工业出版社
【正版】企业内部审计实务详解审计程序实战技法案例解析 审委员会 企业内部审
内部控制审计实务指南内部控制
企业内部控制常见审计问题案例
银行内部审计丛书 全套5本 大数据技术在银行内部审计中的应用+银行境外内部审计指南+实务与案例+理论与实务+经济责任审计指南
国际注册内部审计师CIA考试新汇编600题(三)内部审计知识要素 中审网校 编 统计 审计经管、励志 新华书店正版图书籍
正版 内部审计数字化转型 方法论与实践 林祖辉 萧达人 张一帆 李日辉 架构 类型 流程解析 工具 逻辑训练 大数据 人工智能
慧考智学2025年CIA教材考试题库国际注册内部审计师中审网课软件激活码内部审计工作法基础审计实务知识要素历年真题试卷模拟押电
【当当网正版书籍】工程项目审计实务指南 审计实务工具书内审内部控制审计财务审计会计造价审计/绩效审计
2025新版审计文书写作格式与范本
内部审计工作法 9787111558453 机械工业出版社 HHD
基于公司治理优化的公司外部审计和内部审计协同治理研究 9787569329087 西安交通大学出版社 HHD
《国际内部审计专业实务框架》精要解读 国际注册内部审计师CIA考试红皮书 中审网校 编 注册会计师考试经管、励志
RT69包邮 风险导向内部审计与企业风险管理经济科学出版社经济图书书籍
企业数字化赋能内部审计转型实践探索 9787574220010 天津科学技术出版社 HHD
【官方正版】国际注册内部审计师考试应试指南cia教材+专业框架精要解读红皮书 中审网校 邱银河 内部审计要素实务业务知识2025年
官网正版机械工业出版社
正版图书 内部审计张红英厦门大学出版社
国有企业经济责任审计实务指南 国企审计工具书财务报告会计财务报表普华审计实务工具书籍 内部 内审 咨询会计师事务所风控博库网
2024年版中华人民共和国现行审计法规与审计准则及政策解读 立信会计出版社正版审计法律法规标准汇编 内部外部审计准则审计制度等
当当网内部控制审计实务指南
中国人民大学出版社审计第5版
正版现货 2025新版 企业内部控制基本规范 企业内部控制配套指引 立信会计 财政部审计署制定企业内部控制培训指定用书
公司内部控制基础与实践 你应该懂的内部控制常识 内部控制基本概念 搭建数字信息化传递系统 内部控制审计 北京大学出版社旗舰店
行政事业单位常见审计问题及案例
内部控制审计 理论与实务 李万福 高校经济管理类专业互联网+创新教材 审计原理方法内部控制审计流程方法解析 北京大学旗舰店正版
【正版】 2025新版 企业内部控制基本规范 企业内部控制配套指引 立信会计 财政部审计署制定企业内部控制培训用书
高校财经管理系列实用教材